大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于电商纳税培训问题,于是小编就整理了3个相关介绍电商纳税培训的解答,让我们一起看看吧。

  1. 电商纳税规则有哪些?
  2. 跨境电商税务政策?
  3. 电商税怎么收?

电商纳税规则有哪些

1)增值税=商品销售收入(不含税)*3%(小规模纳税人,月报);

2)应纳城建税=应纳增值税、营业税*7%(月报);

电商纳税培训,电商纳税培训心得体会
图片来源网络,侵删)

3)应纳教育费附加=应纳增值税、营业税*3%(月报);

4)堤围防护费:营业收入*0.02%(有些地方不收)(月报);

5)个人所得税(月报);实行代扣代缴,不管工资薪金是否超过2000元都要实行全员全额申报

电商纳税培训,电商纳税培训心得体会
(图片来源网络,侵删)

6)所得税=利润总额*税率为25%(季报)

7)如果店家还雇佣员工,那么还需要缴纳社保和个人所得税。

跨境电商税务政策

2021跨境电商税收新政策如下:

电商纳税培训,电商纳税培训心得体会
(图片来源网络,侵删)

  跨境电商通常***用直邮和保税自营、以及直邮+保税三个模式

  1、根据《关于跨境电子商务零售进口税收政策的通知》,将单次交易限值由行邮税政策中的1000元(港澳台地区为800元)提高至2000元,同时将设置个人年度交易限值为20000元。在限值以内进口的跨境电子商务零售进口商品,关税税率暂设为0%,进口环节增值税、消费税取消免征税额,暂按法定应纳税额的70%征收。

  2、超过单次限值、累加后超过个人年度限值的单次交易,以及完税价格超过2000元限值的单个不可分割商品,将均按照一般贸易方式全额征税。

跨境电商的财税政策解析,跨境电商的新规定针对的是保税进口以及直邮进口,之前有人误解只有保税进口模式***用了新税收政策,直邮进口使用的是行邮税政策,实际上不是这样,该政策使用两种模式,并未却别对待;

新税率在一定程度上,和一般贸易税率相近,在对比之前的跨境电商行邮税:

1、对于绝大多数商品,包括100元以内的化妆品,此前可以享受50元免征额的商品,新税率政策后都得征税了,成本是提高了,增幅至少为11.9%。例如,一罐200元奶粉,之前50元免征税额,现在按新税率,要缴纳200*11.9%=23.8元;

2、对于100元以上的化妆品,例如500元/支,按照之前的行邮税,税率为50%,应纳税额250元;如今按照新税率,在增值税17%及消费税30%的基础上打七折,应纳税额为500*(17%+30%)*70%=164.5元。这种情况下,新税率很显然要优于之前的行邮税。

3、在对比奢侈品,若是商品价值高于2000元,在税率方面则跟一般贸易一样,并且完税价格更高。也就是说这个政策对奢侈品电商极为不利。例如高档手表,此前可以享受30%行邮税,现在则是“关税+增值税+消费税”,且以零售价为完税价格。

电商税怎么收?

电子商务如果有增值税交易,应该缴纳增值税.小规模纳税人负担百分之四,一般纳税人负担百分之十七,但是可以抵扣进项税。

1、电子商务只要有业务收入就要交纳税款的。

2、个人卖家应当承担的主要纳税义务包括增值税和个人所得税,而企业卖家则需缴纳增值税和企业所得税.

3、对于已达到建设标准(即《个体工商户建账管理暂行办法》规定的设置账簿标准)的个人卖家。

税务部门按照《个体工商户个人所得税计税办法》查账征税,适用5%-35%的超额累进税率.至于那些达不到建账标准的个人卖家,相关部门则定期定额征收个税。目前,全国各地核定应纳税额的标准不同

4、与个人卖家类似,企业卖家参照《企业所得税法》缴纳企业所得税。通常,该税种的税率为25%。

而就增值税而言,不管个人卖家还是企业卖家,按照国税总局2014年第57号公告的规定,增值税小规模纳税人和营业税纳税人,月销售额或营业额不超过3万元(含3万元)的,免征增值税或营业税。

扩展资料:

各电商平台收取的税收:

到此,以上就是小编对于电商纳税培训的问题就介绍到这了,希望介绍关于电商纳税培训的3点解答对大家有用